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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho801024
Data de emissão01/08/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.000,00
Valor LiquidadoR$ 939,91
Valor PagoR$ 939,91
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***481623**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM CONTA-10.381-0-FUS.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000243**
EndereçoR 7 DE SETEMBRO, 5000, , 64120000
CidadeUNIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/10/2025 9 1 70,33
20/10/2025 9 1 13,08
16/10/2025 9 1 13,08
13/10/2025 9 1 0,06
13/10/2025 9 1 33,00
10/10/2025 9 1 91,56
30/09/2025 9 1 299,67
16/09/2025 9 1 13,08
10/09/2025 9 1 91,56
03/09/2025 9 1 12,69
29/08/2025 9 1 289,11
18/08/2025 9 1 12,69
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005765 0000012 30/10/2025 70,33
005764 0000011 20/10/2025 13,08
005763 0000010 16/10/2025 13,08
005762 0000009 13/10/2025 0,06
005761 0000008 13/10/2025 33,00
005760 0000007 10/10/2025 91,56
004914 0000006 30/09/2025 299,67
004913 0000005 16/09/2025 13,08
004912 0000004 10/09/2025 91,56
004911 0000003 03/09/2025 12,69
004170 0000002 29/08/2025 289,11
004169 0000001 18/08/2025 12,69