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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho201035
Data de emissão01/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 50.000,00
Valor LiquidadoR$ 58.347,82
Valor PagoR$ 48.748,58
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***761863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV.
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/06/2025 9 1 9.840,16
16/05/2025 9 1 9.599,24
16/05/2025 9 1 9.599,24
09/05/2025 9 1 3.382,72
08/05/2025 9 1 18,87
08/05/2025 9 1 292,90
08/05/2025 9 1 2.851,46
16/04/2025 9 1 8.085,84
10/04/2025 9 1 2.519,54
20/03/2025 9 1 6.933,53
20/02/2025 9 1 5.224,32
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002705 0000012 20/06/2025 9.840,16
002426 0000007 16/05/2025 9.599,24
002422 0000006 09/05/2025 3.382,72
002427 0000008 08/05/2025 18,87
002428 0000009 08/05/2025 292,90
002429 0000010 08/05/2025 2.851,46
001876 0000003 16/04/2025 8.085,84
001886 0000004 10/04/2025 2.519,54
001259 0000002 20/03/2025 6.933,53
000711 0000001 20/02/2025 5.224,32