Número do Empenho | 210030 |
Data de emissão | 10/02/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
Valor Pago | R$ 1.300,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***613123** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO DA GARAGEM DOS TRANSPORTES LOCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 11600. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***836563** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |