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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho227017
Data de emissão27/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.399,53
Valor LiquidadoR$ 1.399,53
Valor PagoR$ 1.399,53
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***481623**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 3 FERIAS DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS EFETIVOS.
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoSEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, 00000000
CidadeLAGOA ALEGRE/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2025 9 1 1.399,53
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000613 0000001 27/02/2025 1.399,53