Número do Empenho | 207005 |
Data de emissão | 07/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.900,00 |
Valor Pago | R$ 3.900,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***481623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE TERESINA E REALIZACAO DE DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE MILTON FERREIRA DA COSTA |
CPF/CNPJ | ***024193** |
Endereço | FRANCISCO VAZ DA COSTA, 0, CENTRO, 64138000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |